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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3094 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: OFICINAS TERAPEUTICAS (4011)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL PARA LIMPEZA PISCINA CENTRO DE ESPECIALIDADES CLORO GRANULADO 389,90 389,90
1.00 ULTRA CLEAR HTH 39,90 39,90
6.00 PEDRA CLORO 10,99 65,94
2.00 ALGECIDAS 36,90 73,80
2.00 LIMPA BORDA PISCINA 25,90 51,80
1.00 ELEVADOR DE PH 21,90 21,90
2.00 ALGICIDA 26,90 53,80
2.00 CLARIFICANTE 21,99 43,98
1.00 CLORADOR FLUTUANTE 32,50 32,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 MATERIAL PARA LIMPEZA PISCINA CENTRO DE ESPECIALIDADES CLORO GRANULADO ULTRA CLEAR HTH PEDRA CLORO ALGECIDAS LIMPA BORDA PISCINA ELEVADOR DE PH ALGICIDA CLARIFICANTE CLORADOR FLUTUANTE 773,52
08/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/898; 773,52
TOTAL 773,52 773,52 0,00
SALDO A PAGAR 773,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.