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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3138 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria de Assistência Social
Unidade: CONSELHO TUTELAR
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS E RESCISÃO MAIO/25. 0,00 2.024,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS E RESCISÃO MAIO/25. 2.024,00
02/05/2025 Referente à férias mês 05/2025. 2.024,00
02/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AUTONOMOS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS 222,64
02/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS 418,76
TOTAL 2.024,00 2.024,00 641,40
SALDO A PAGAR 1.382,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS s/Servicos Terceiros 02/05/2025 222,64 Lançada
Consignado B. Bansicredi 02/05/2025 418,76 Lançada
TOTAL   641,40