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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3230 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VAN JBW-1138 ELEMENTO FILTRANTE 117,69 117,69
2.00 FILTRO PRTICULAS FINAS 186,40 372,80
12.00 OLEO SINTETICO 86,56 1.038,72
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 702,73 702,73
1.00 FILTRO OLEO 348,68 348,68
1.00 FILTRO DE POEIRA 220,02 220,02
1.00 ABRAÇADEIRA 13,73 13,73
1.00 ANEL DE VEDAÇÃO DIN 7603-A 9,21 9,21
5.00 estopa para limpeza 2,50 12,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 VAN JBW-1138 ELEMENTO FILTRANTE FILTRO PRTICULAS FINAS OLEO SINTETICO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO FILTRO DE POEIRA ABRAÇADEIRA ANEL DE VEDAÇÃO DIN 7603-A estopa para limpeza 2.836,08
TOTAL 2.836,08 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.836,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.