Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
Número do empenho: | 3322 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
20.00 | SEC DE SAUDE AGUA SANITARIA 5 LT | 10,20 | 204,00 |
20.00 | DESINFETANTE 5 LT | 11,90 | 238,00 |
5.00 | DETERGENTE 5 LT | 20,00 | 100,00 |
20.00 | PEDRA SANITARIA | 1,99 | 39,80 |
3.00 | SABONETE LIQUIDO 5 LT | 44,00 | 132,00 |
100.00 | Álcool 70% | 6,00 | 600,00 |
10.00 | FLANELA LARANJA | 2,99 | 29,90 |
10.00 | PANO LIMPEZA DE ASSOALHO | 10,00 | 100,00 |
5.00 | VASSOURA PLASTICA | 8,40 | 42,00 |
4.00 | RODO | 8,50 | 34,00 |
50.00 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS | 13,00 | 650,00 |
10.00 | Papel higiênico, folha dupla, pacote com 64 rolos | 90,00 | 900,00 |
10.00 | COPO DESCARTAVEL 200 ML CAIXA COM 1.000 UNID | 64,01 | 640,10 |
10.00 | PAPEL TOALHA C/2 ROLOS | 4,75 | 47,50 |
10.00 | ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO | 1,65 | 16,50 |
20.00 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE | 0,85 | 17,00 |
20.00 | SACO DE LIXO C/ 100LT C/100 UNID | 44,00 | 880,00 |
10.00 | SACO DE LIXO 30L C/100 UNID | 11,50 | 115,00 |
20.00 | SACO DE LIXO 50L C/100 UNID | 13,00 | 260,00 |
5.00 | ESPONJA DE AÇO | 2,91 | 14,55 |
5.00 | PANO DE PRATO | 6,80 | 34,00 |
10.00 | SAPOLIO | 5,00 | 50,00 |
10.00 | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT | 6,85 | 68,50 |
10.00 | AROMATIZANTE | 10,19 | 101,90 |
2.00 | BALDE PLASTICO | 8,59 | 17,18 |
2.00 | BALDE PLASTICO GRANDE | 15,30 | 30,60 |
5.00 | LIMPA VIDROS 500ML | 5,00 | 25,00 |
10.00 | SABÃO EM PÓ 2 KG | 28,90 | 289,00 |
5.00 | SABONETE | 2,55 | 12,75 |
2.00 | ESCOVA DE ROUPA | 2,55 | 5,10 |
2.00 | Sabão em barra, pct com 05 unidades | 15,00 | 30,00 |
1.00 | LIXEIRA COM PEDAL 15 LT | 30,00 | 30,00 |
1.00 | LIXEIRA 30 L COM PEDAL E TAMPA - | 51,00 | 51,00 |
2.00 | ESCOVA VASO SANITARIO | 25,00 | 50,00 |
2.00 | AMACIANTE 5L | 42,50 | 85,00 |
2.00 | PULVERIZADOR 500 ML | 8,50 | 17,00 |
2.00 | PA PLASTICA P/LIXO | 6,81 | 13,62 |
2.00 | Rodo de espuma | 13,60 | 27,20 |
2.00 | COPO PLASTICO 180 ML CAIXA COM 1.000 UN | 68,00 | 136,00 |
5.00 | PRENDEDOR DE ROUPA | 3,01 | 15,05 |
2.00 | ALVEJANTE SEM CLORO 5 LT | 27,02 | 54,04 |
5.00 | PANO DE CHÃO | 68,00 | 340,00 |
5.00 | ALCOOL GEL 70º, 5 LITROS | 45,00 | 225,00 |
5.00 | LUVA NITRILICA SEM FORRO TAMANHO M | 12,40 | 62,00 |
5.00 | LUVA LATEX SEM FORRO TAMANHO G | 12,40 | 62,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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09/05/2025 | SEC DE SAUDE AGUA SANITARIA 5 LT DESINFETANTE 5 LT DETERGENTE 5 LT PEDRA SANITARIA SABONETE LIQUIDO 5 LT Álcool 70% FLANELA LARANJA PANO LIMPEZA DE ASSOALHO VASSOURA PLASTICA RODO PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS Papel higiênico, folha dupla, pacote com 64 rolos COPO DESCARTAVEL 200 ML CAIXA COM 1.000 UNID PAPEL TOALHA C/2 ROLOS ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE SACO DE LIXO C/ 100LT C/100 UNID SACO DE LIXO 30L C/100 UNID SACO DE LIXO 50L C/100 UNID ESPONJA DE AÇO PANO DE PRATO SAPOLIO SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT AROMATIZANTE BALDE PLASTICO BALDE PLASTICO GRANDE LIMPA VIDROS 500ML SABÃO EM PÓ 2 KG SABONETE ESCOVA DE ROUPA Sabão em barra, pct com 05 unidades LIXEIRA COM PEDAL 15 LT LIXEIRA 30 L COM PEDAL E TAMPA - ESCOVA VASO SANITARIO AMACIANTE 5L PULVERIZADOR 500 ML PA PLASTICA P/LIXO Rodo de espuma COPO PLASTICO 180 ML CAIXA COM 1.000 UN PRENDEDOR DE ROUPA ALVEJANTE SEM CLORO 5 LT PANO DE CHÃO ALCOOL GEL 70º, 5 LITROS LUVA NITRILICA SEM FORRO TAMANHO M LUVA LATEX SEM FORRO TAMANHO G | 6.892,29 | ||
15/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/15; 3/10; | 6.892,29 | ||
27/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3322/2025 SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 9647 | 6.892,29 | ||
TOTAL | 6.892,29 | 6.892,29 | 6.892,29 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |