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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3409 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM DE SAGRADA FAMILIA A BRAZILIA NOS DIAS 17/05/2025 A 19/05/2025. 503,75 1.007,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM DE SAGRADA FAMILIA A BRAZILIA NOS DIAS 17/05/2025 A 19/05/2025. 1.007,50
13/05/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM DE SAGRADA FAMILIA A BRAZILIA NOS DIAS 17/05/2025 A 19/05/2025. 1.007,50
TOTAL 1.007,50 1.007,50 0,00
SALDO A PAGAR 1.007,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.