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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALMOCIR AMILTON DICKMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3483 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR VALMOCIR AMILTON DICKMANN. PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO 302,00 302,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR VALMOCIR AMILTON DICKMANN. PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO 302,00
21/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/174037; 001/174381; 2/17911; 001/174498; 1/70; 001/174806; 257,00
21/05/2025 Estorno de saldo empenhado a maior após liquidação dos cupons. -45,00
23/05/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR VALMOCIR AMILTON DICKMANN. PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO. 257,00
TOTAL 257,00 257,00 257,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.