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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3504 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO - GOL JBL- 9A87 ANTI CHAMA 297,00 297,00
1.00 INTERRUPTOR DA LUZ DO OLEO 87,00 87,00
1.00 SILICONE PRETO 42,00 42,00
2.00 DESCARBONIZANTE (CATALIZADOR) 48,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO - GOL JBL- 9A87 ANTI CHAMA INTERRUPTOR DA LUZ DO OLEO SILICONE PRETO DESCARBONIZANTE (CATALIZADOR) 522,00
26/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/268; 522,00
TOTAL 522,00 522,00 0,00
SALDO A PAGAR 522,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.