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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3662 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO - CRONOS - JDF-9H79 160,00 160,00
1.00 MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS 299,00 299,00
1.00 HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA AR CONDICIONADO 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO - CRONOS - JDF-9H79 MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA AR CONDICIONADO 524,00
29/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/9394; 524,00
TOTAL 524,00 524,00 0,00
SALDO A PAGAR 524,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/05/2025 25,15 820/2025 A Lançar
TOTAL   25,15