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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3664 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS - CRONOS - JDF-9H37 360,00 360,00
1.00 HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA AR CONDICIONADO 65,00 65,00
1.00 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS - CRONOS - JDF-9H37 HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA AR CONDICIONADO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 585,00
29/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/9395; 585,00
TOTAL 585,00 585,00 0,00
SALDO A PAGAR 585,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/05/2025 28,08 822/2025 A Lançar
TOTAL   28,08