Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3664 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS - CRONOS - JDF-9H37 |
360,00 |
360,00 |
1.00 |
HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA AR CONDICIONADO |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2025 |
MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS - CRONOS - JDF-9H37 HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA AR CONDICIONADO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO |
585,00 |
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29/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9395; |
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585,00 |
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TOTAL |
585,00 |
585,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
585,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2025 |
28,08 |
822/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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28,08 |
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