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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3665 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OLEO LUBRAX - CRONOS - JDF-9H37 65,00 260,00
1.00 FILTRO DO OLEO 84,76 84,76
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 95,94 95,94
1.00 LIMPADOR SISTEMA COMB. 55,00 55,00
1.00 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 415,78 415,78
1.00 DESCARBONIZANTE (CATALIZADOR) 76,41 76,41
1.00 CONJUNTO DE MOLA HELICOIDAL DIANTEIRO 307,34 307,34
1.00 FILTRO OLEO 69,57 69,57
2.00 DISCO FREIO 255,00 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 OLEO LUBRAX - CRONOS - JDF-9H37 FILTRO DO OLEO ELEMENTO FILTRANTE LIMPADOR SISTEMA COMB. JOGO DE PASTILHA DE FREIO DESCARBONIZANTE (CATALIZADOR) CONJUNTO DE MOLA HELICOIDAL DIANTEIRO FILTRO OLEO DISCO FREIO 1.874,80
29/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/65510; 1.874,80
TOTAL 1.874,80 1.874,80 0,00
SALDO A PAGAR 1.874,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/05/2025 20,00 823/2025 A Lançar
TOTAL   20,00