Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: G GOMES DO NASCIMENTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3669 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Educação |
Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PEATE - Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1243.62 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE LINHA 02, 14 DIAS LETIVOS. REF 05/2025. |
5,48 |
6.815,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE LINHA 02, 14 DIAS LETIVOS. REF 05/2025. |
6.815,04 |
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23/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8; |
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6.815,04 |
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TOTAL |
6.815,04 |
6.815,04 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
6.815,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.