Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.70
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENTA PORCENTO DIARIA AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/05/2025.
322,15
225,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENTA PORCENTO DIARIA AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/05/2025.
225,50
27/05/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENTA PORCENTO DIARIA AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/05/2025.
225,50
03/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2025
MAURO FERNANDO BRIZOLA - 2691
225,50
TOTAL
225,50
225,50
225,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.