Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3965 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT CORREIA DENTADA E TENSOR - CRONOS JAY=6H04 |
690,00 |
690,00 |
2.00 |
ADITIVO CONCENTRADO |
45,00 |
90,00 |
1.00 |
FILTRO OLEO |
40,00 |
40,00 |
3.36 |
OLEO 5W30 |
62,50 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2025 |
KIT CORREIA DENTADA E TENSOR - CRONOS JAY=6H04 ADITIVO CONCENTRADO FILTRO OLEO OLEO 5W30 |
1.030,00 |
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TOTAL |
1.030,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.030,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.