Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4078 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - REPASSES OUTROS ENTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
DIESEL COMUM PARA ESCAVADEIRA
LIUGONG 915E LOTADO NA SEC DE
OBRAS. RECURSO DEFESA CIVIL |
6,43 |
1.286,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
DIESEL COMUM PARA ESCAVADEIRA
LIUGONG 915E LOTADO NA SEC DE
OBRAS. RECURSO DEFESA CIVIL |
1.286,00 |
|
|
06/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9299; |
|
1.286,00 |
|
16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2025
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
|
|
1.286,00 |
TOTAL |
1.286,00 |
1.286,00 |
1.286,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.