Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ROSICLER MIOTTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4098 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Educação |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PARA SEC DE EDUCAÇÃO
PAPEL SULFITE |
19,90 |
59,70 |
80.00 |
CADERNO CAPA DURA |
9,90 |
792,00 |
30.00 |
PAPEL CREPOM 48X200 |
2,99 |
89,70 |
4.00 |
PILHA ALCALINA |
6,90 |
27,60 |
25.00 |
PINCEL 1" - PINCEL 1" |
3,00 |
75,00 |
20.00 |
FITA MIMOSA |
7,99 |
159,80 |
30.00 |
TINTA PVA 500 ML |
9,90 |
297,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2025 |
PARA SEC DE EDUCAÇÃO
PAPEL SULFITE CADERNO CAPA DURA PAPEL CREPOM 48X200 PILHA ALCALINA PINCEL 1" - PINCEL 1" FITA MIMOSA TINTA PVA 500 ML |
1.500,80 |
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10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61015227; |
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1.500,80 |
|
TOTAL |
1.500,80 |
1.500,80 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.500,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.