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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4125 Data de lançamento: 06/06/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA FECHADURA DO CAPÔ DO MOTOR 218,20 218,20
1.00 KIT DE PINOS E BUCHAS DA ESCAVADEIRA 2.178,50 2.178,50
2.00 KIT PINOS E BUCHAS DO ESTABILIZADOR TRASEIRO 736,40 1.472,80
1.00 KIT PINOS E BUCHAS DA CARREGADEIRA 1.082,60 1.082,60
9.00 OLEO DIFERENCIAL SAE 90 15,20 136,80
1.00 TERMINAL DE ARTICULAÇÃO DA TRAVA DA LANÇA 210,40 210,40
1.00 FILTRO DO SISTEMA HIDRAULICO 127,10 127,10
85.00 OLEO HIDRAULICO 68 HLP 9,70 824,50
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 112,60 112,60
1.00 FILTRO SEPARADOR DE AGUA 166,50 166,50
1.00 FILTRO DE AR PRINCIPAL 126,60 126,60
1.00 FILTRO DE AR SEGURANÇA 60,90 60,90
1.00 PASTILHAS DE FREIO DO SISTEMA DE FREIO DE MÃO 346,20 346,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2025 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA FECHADURA DO CAPÔ DO MOTOR KIT DE PINOS E BUCHAS DA ESCAVADEIRA KIT PINOS E BUCHAS DO ESTABILIZADOR TRASEIRO KIT PINOS E BUCHAS DA CARREGADEIRA OLEO DIFERENCIAL SAE 90 TERMINAL DE ARTICULAÇÃO DA TRAVA DA LANÇA FILTRO DO SISTEMA HIDRAULICO OLEO HIDRAULICO 68 HLP FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR DE AGUA FILTRO DE AR PRINCIPAL FILTRO DE AR SEGURANÇA PASTILHAS DE FREIO DO SISTEMA DE FREIO DE MÃO 7.063,70
TOTAL 7.063,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.063,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.