| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 
| Número do empenho: | 4216 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 125.70 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA CRONOS PLACA JDF9H37 LOTADO NA SEC DE SAUDE. | 6,84 | 859,80 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA CRONOS PLACA JDF9H37 LOTADO NA SEC DE SAUDE. | 859,80 | ||
| 13/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9307; | 859,80 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Empenho 4216/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 859,80 | ||
| TOTAL | 859,80 | 859,80 | 859,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||