| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 4386 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - REPASSES OUTROS ENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 217.42 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ESCAVADEIRA MINE LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. RECURSO DEFESA CIVIL | 6,43 | 1.398,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ESCAVADEIRA MINE LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. RECURSO DEFESA CIVIL | 1.398,02 | ||
| 25/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9376; | 1.398,02 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2025 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 1.398,02 | ||
| TOTAL | 1.398,02 | 1.398,02 | 1.398,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||