Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4498 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.39 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SIENA ESSENCE 1.6 PLACA JDE8C68 LOTADO NO GAB VICE PREFEITA. |
6,84 |
413,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SIENA ESSENCE 1.6 PLACA JDE8C68 LOTADO NO GAB VICE PREFEITA. |
413,08 |
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25/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9342; |
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95,02 |
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25/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9342; |
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318,06 |
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TOTAL |
413,08 |
413,08 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
413,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.