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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4529 Data de lançamento: 20/06/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARA CRONOS - JDF9H37 OLEO MOTOR 65,00 260,00
1.00 FILTRO AR CONDICIONADO 85,95 85,95
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 95,09 95,09
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 36,51 36,51
1.00 CORREIA TRANSMISSÃO 157,58 157,58
1.00 LIMPADOR SISTEMA COMB. 55,00 55,00
1.00 KIT CAR COMPLETO 76,41 76,41
1.00 FILTRO CARTER 69,57 69,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2025 PARA CRONOS - JDF9H37 OLEO MOTOR FILTRO AR CONDICIONADO ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COMBUSTIVEL CORREIA TRANSMISSÃO LIMPADOR SISTEMA COMB. KIT CAR COMPLETO FILTRO CARTER 836,11
TOTAL 836,11 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 836,11
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.