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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4562 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS - REFORMA PARQUE DE MAQUINAS DESINTUPIDOR PARA RALOS E VASOS 25,90 25,90
2.00 CHAVE BIELA 23,50 47,00
200.00 PARAFUSO TELHEIRO 1,15 230,00
100.00 ARRUELA LISA 0,99 99,00
1.00 PREGO 22X54 17,25 17,25
2.00 GUIA PARA TESOURA 28,00 56,00
30.00 PARAFUSO 5.5X75mm 1,35 40,50
1.00 BITS DUPLO PARA PARAFUSAEIRA 12,90 12,90
64.00 PORCA 5/16 0,50 32,00
16.00 BARRA ROSCA 12,90 206,40
2.00 PARAFUSO ZINCADO 8,90 17,80
2.00 PORCA TRAVANTE 2,35 4,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 MATERIAIS - REFORMA PARQUE DE MAQUINAS DESINTUPIDOR PARA RALOS E VASOS CHAVE BIELA PARAFUSO TELHEIRO ARRUELA LISA PREGO 22X54 GUIA PARA TESOURA PARAFUSO 5.5X75mm BITS DUPLO PARA PARAFUSAEIRA PORCA 5/16 BARRA ROSCA PARAFUSO ZINCADO PORCA TRAVANTE 789,45
TOTAL 789,45 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 789,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.