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Última atualização realizada em 13/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4702 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE REDES DE AGUA - AFETADAS PELAS CHUVAS ADAPTADOR 40X1 19,90 19,90
7.00 JOELHO 40 7,00 49,00
5.00 LUVA 20 MM 1,40 7,00
5.00 LUVA 25 MM 2,00 10,00
5.00 LUVA 40MM 6,99 34,95
6.00 LUVA 60 23,50 141,00
1.00 REGISTRO 50 28,80 28,80
1.00 TEE SOLDAVEL 40 MM 6,90 6,90
1.00 TUBO HIDRAULICO 20MM 18,00 18,00
2.00 TUBO HIDRAULICO 25MM 19,90 39,80
6.00 TUBO HIDRAULICO 40 MM 69,00 414,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 CONSERTO DE REDES DE AGUA - AFETADAS PELAS CHUVAS ADAPTADOR 40X1 JOELHO 40 LUVA 20 MM LUVA 25 MM LUVA 40MM LUVA 60 REGISTRO 50 TEE SOLDAVEL 40 MM TUBO HIDRAULICO 20MM TUBO HIDRAULICO 25MM TUBO HIDRAULICO 40 MM 769,35
09/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299210; 769,35
TOTAL 769,35 769,35 0,00
SALDO A PAGAR 769,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.