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Última atualização realizada em 13/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4733 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Assistência Social
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS AGUA SANITARIA 5 LT 10,20 204,00
10.00 DESINFETANTE 5 LT 11,90 119,00
10.00 PEDRA SANITARIA 1,99 19,90
2.00 SABONETE LIQUIDO 5 LT 44,00 88,00
24.00 Álcool 70% 6,00 144,00
10.00 FLANELA LARANJA 2,99 29,90
5.00 PANO LIMPEZA DE ASSOALHO 10,00 50,00
5.00 VASSOURA PLASTICA 8,40 42,00
5.00 RODO 8,50 42,50
2.00 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS 13,00 26,00
10.00 Papel higiênico, folha dupla, pacote com 64 rolos 90,00 900,00
2.00 COPO DESCARTAVEL 200 ML CAIXA COM 1.000 UNID 64,01 128,02
6.00 PAPEL TOALHA C/2 ROLOS 4,75 28,50
10.00 ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO 1,65 16,50
5.00 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE 0,85 4,25
15.00 SACO DE LIXO C/ 100LT C/100 UNID 44,00 660,00
15.00 SACO DE LIXO 50L C/100 UNID 13,00 195,00
10.00 ESPONJA DE AÇO 2,91 29,10
10.00 SAPOLIO 5,00 50,00
10.00 SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT 6,85 68,50
20.00 AROMATIZANTE 10,19 203,80
4.00 BALDE PLASTICO 8,59 34,36
10.00 LIMPA VIDROS 500ML 5,00 50,00
20.00 SABÃO EM PÓ 2 KG 28,90 578,00
5.00 ESCOVA DE ROUPA 2,55 12,75
10.00 Sabão em barra, pct com 05 unidades 15,00 150,00
5.00 AMACIANTE 5L 42,50 212,50
1.00 COPO PLASTICO 180 ML CAIXA COM 1.000 UN 68,00 68,00
20.00 LUVA LATEX M 2,71 54,20
0.66 PRENDEDOR DE ROUPA 3,01 2,00
10.00 ALVEJANTE SEM CLORO 5 LT 27,02 270,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS AGUA SANITARIA 5 LT DESINFETANTE 5 LT PEDRA SANITARIA SABONETE LIQUIDO 5 LT Álcool 70% FLANELA LARANJA PANO LIMPEZA DE ASSOALHO VASSOURA PLASTICA RODO PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS Papel higiênico, folha dupla, pacote com 64 rolos COPO DESCARTAVEL 200 ML CAIXA COM 1.000 UNID PAPEL TOALHA C/2 ROLOS ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE SACO DE LIXO C/ 100LT C/100 UNID SACO DE LIXO 50L C/100 UNID ESPONJA DE AÇO SAPOLIO SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT AROMATIZANTE BALDE PLASTICO LIMPA VIDROS 500ML SABÃO EM PÓ 2 KG ESCOVA DE ROUPA Sabão em barra, pct com 05 unidades AMACIANTE 5L COPO PLASTICO 180 ML CAIXA COM 1.000 UN LUVA LATEX M PRENDEDOR DE ROUPA ALVEJANTE SEM CLORO 5 LT 4.480,98
TOTAL 4.480,98 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.480,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.