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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4736 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Administração
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DESINFETANTE 5 LT 11,90 59,50
15.00 Álcool 70% 6,00 90,00
5.00 VASSOURA PLASTICA 8,40 42,00
3.00 Papel higiênico, folha dupla, pacote com 64 rolos 90,00 270,00
2.00 COPO DESCARTAVEL 200 ML CAIXA COM 1.000 UNID 64,01 128,02
10.00 PAPEL TOALHA C/2 ROLOS 4,75 47,50
12.00 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE 0,85 10,20
5.00 SACO DE LIXO 30L C/100 UNID 11,50 57,50
5.00 SACO DE LIXO 50L C/100 UNID 13,00 65,00
5.00 SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT 6,85 34,25
5.00 SABÃO EM PÓ 2 KG 28,90 144,50
2.00 AMACIANTE 5L 42,50 85,00
2.00 COPO PLASTICO 180 ML CAIXA COM 1.000 UN 68,00 136,00
5.00 ALVEJANTE SEM CLORO 5 LT 27,02 135,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DESINFETANTE 5 LT Álcool 70% VASSOURA PLASTICA Papel higiênico, folha dupla, pacote com 64 rolos COPO DESCARTAVEL 200 ML CAIXA COM 1.000 UNID PAPEL TOALHA C/2 ROLOS ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE SACO DE LIXO 30L C/100 UNID SACO DE LIXO 50L C/100 UNID SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT SABÃO EM PÓ 2 KG AMACIANTE 5L COPO PLASTICO 180 ML CAIXA COM 1.000 UN ALVEJANTE SEM CLORO 5 LT 1.304,57
TOTAL 1.304,57 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.304,57
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.