| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 
| Número do empenho: | 4789 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 32.50 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SIENA ESSENCE 1.6 PLACA JDE8C68 LOTADO NO GAB VICE PREFEITA. | 6,84 | 222,30 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SIENA ESSENCE 1.6 PLACA JDE8C68 LOTADO NO GAB VICE PREFEITA. | 222,30 | ||
| 09/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/9419; | 222,30 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 4789/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 222,30 | ||
| TOTAL | 222,30 | 222,30 | 222,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||