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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4938 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Administração
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SEC DE ADMINISTRAÇÃO TONER BROTHER TB021 109,00 218,00
2.00 PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL CF217A 184,90 369,80
1.00 TONER BROTHER TN1060 109,90 109,90
1.00 TONER HP 105A 109,00 109,00
2.00 BATERIA NOBREAK 183,90 367,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 SEC DE ADMINISTRAÇÃO TONER BROTHER TB021 PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL CF217A TONER BROTHER TN1060 TONER HP 105A BATERIA NOBREAK 1.174,50
10/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/61548213; 1.174,50
18/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4938/2025 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 1.174,50
TOTAL 1.174,50 1.174,50 1.174,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.