Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4938 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Administração |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
TONER BROTHER TB021 |
109,00 |
218,00 |
2.00 |
PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL CF217A |
184,90 |
369,80 |
1.00 |
TONER BROTHER TN1060 |
109,90 |
109,90 |
1.00 |
TONER HP 105A |
109,00 |
109,00 |
2.00 |
BATERIA NOBREAK |
183,90 |
367,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2025 |
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
TONER BROTHER TB021 PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL CF217A TONER BROTHER TN1060 TONER HP 105A BATERIA NOBREAK |
1.174,50 |
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10/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61548213; |
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1.174,50 |
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18/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4938/2025
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 |
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1.174,50 |
TOTAL |
1.174,50 |
1.174,50 |
1.174,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.