Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ROSICLER MIOTTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4954 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL DE T.I - SEC DE SAUDE
CARREGADOR DE CELULAR |
34,90 |
34,90 |
1.00 |
CABO USB |
14,90 |
14,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2025 |
MATERIAL DE T.I - SEC DE SAUDE
CARREGADOR DE CELULAR CABO USB |
49,80 |
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14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61675794; |
|
49,80 |
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25/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4954/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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49,80 |
TOTAL |
49,80 |
49,80 |
49,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.