Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5108 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Educação |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
11 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
EVA 40 X 60 C/ GLITER |
3,65 |
109,50 |
50.00 |
EVA 40*60DIVERSAS CORES |
1,42 |
71,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2025 |
EVA 40 X 60 C/ GLITER EVA 40*60DIVERSAS CORES |
180,50 |
|
|
TOTAL |
180,50 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
180,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.