| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 
| Número do empenho: | 5190 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 176.55 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 VAN SPRINTER PLACA JBW1L38. LOTADO NA SEC DE SAUDE. | 6,39 | 1.128,13 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 VAN SPRINTER PLACA JBW1L38. LOTADO NA SEC DE SAUDE. | 1.128,13 | ||
| 18/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/9505; | 1.128,13 | ||
| 01/08/2025 | Pagamento de Empenho 5190/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.128,13 | ||
| TOTAL | 1.128,13 | 1.128,13 | 1.128,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||