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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5370 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Finalidade: CRONOS - JDF-9H79 OLEO 0W20 PREMIUM - OLEO 0W20 PREMIUM 65,00 260,00
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 87,49 87,49
1.00 ELEMENTO FILTRO 96,80 96,80
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 37,27 37,27
1.00 CORREIA TRANSMISSÃO 160,42 160,42
1.00 LIMPADOR SISTEMA COMB. 55,00 55,00
1.00 KIT CAR COMPLETO 76,41 76,41
1.00 FILTRO OLEO 70,83 70,83
1.00 LIMPADOR PARA FREIO Finalidade: CRONOS - JDF-9H79 42,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 Finalidade: CRONOS - JDF-9H79 OLEO 0W20 PREMIUM - OLEO 0W20 PREMIUM ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRO FILTRO COMBUSTIVEL CORREIA TRANSMISSÃO LIMPADOR SISTEMA COMB. KIT CAR COMPLETO FILTRO OLEO LIMPADOR PARA FREIO Finalidade: CRONOS - JDF-9H79 886,22
TOTAL 886,22 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 886,22
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.