Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: R E J SERVIÇOS MÉDICOS S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5516 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
32 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (GINECOLOGIA E OBSTRETICIA) CARGA HORÁRIA DE 04 HORAS SEMANAIS |
5.500,00 |
5.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (GINECOLOGIA E OBSTRETICIA) CARGA HORÁRIA DE 04 HORAS SEMANAIS |
5.500,00 |
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07/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/540; |
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5.335,00 |
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15/08/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (GINECOLOGIA E OBSTRETICIA) CARGA HORÁRIA DE 04 HORAS SEMANAIS
|
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165,00 |
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15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5516/2025
R E J SERVIÇOS MÉDICOS S S - 9176 |
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5.335,00 |
15/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5516/2025 |
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165,00 |
TOTAL |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
15/08/2025 |
165,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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165,00 |
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