| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA | 
| Número do empenho: | 5579 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar com Recursos MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 697.85 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 07/2025. | 7,68 | 5.359,48 | 
| 973.76 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 07/2025. | 6,51 | 6.339,17 | 
| 1031.90 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°5 REF 07/2025. | 6,96 | 7.182,02 | 
| 933.30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°6 REF 07/2025. | 7,43 | 6.934,41 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 07/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 07/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°5 REF 07/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°6 REF 07/2025. | 25.815,08 | ||
| 07/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/807; 1/809; 1/806; 1/810; | 25.815,08 | ||
| 08/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5579/2025 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 | 25.815,08 | ||
| TOTAL | 25.815,08 | 25.815,08 | 25.815,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||