Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5609 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
Secretaria da Administração |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3191.13.11.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PARTE PATRONAL DO FAPS FERIAS E RESCISÃO |
0,00 |
615,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2025 |
PARTE PATRONAL DO FAPS FERIAS E RESCISÃO |
615,25 |
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01/08/2025 |
ferias e rescisao mes 08/2025 |
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615,25 |
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TOTAL |
615,25 |
615,25 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
615,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.