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Última atualização realizada em 19/03/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 564 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPISCOLOGICA CONFORME CONTRATO 26/2024. 150,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPISCOLOGICA CONFORME CONTRATO 26/2024. 2.400,00
04/02/2025 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPISCOLOGICA CONFORME CONTRATO 26/2024. 2.400,00
14/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 564/2025 CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA - 10580 2.400,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.