Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
564 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Educação |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPISCOLOGICA CONFORME CONTRATO 26/2024. |
150,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPISCOLOGICA CONFORME CONTRATO 26/2024. |
2.400,00 |
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04/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPISCOLOGICA CONFORME CONTRATO 26/2024.
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2.400,00 |
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14/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2025
CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA - 10580 |
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2.400,00 |
TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.