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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIQUIELI OTERO VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5641 Data de lançamento: 01/08/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo
Unidade: UNIDADE SUBORDINADA
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: INCENTIVO AO DESPORTO - MANUTENÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CAMPO MUNICIPAL Finalidade: SERVIÇOS NO CAMPO MUNICIPAL 2.050,00 2.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CAMPO MUNICIPAL Finalidade: SERVIÇOS NO CAMPO MUNICIPAL 2.050,00
08/08/2025 Conforme DANFE Nº 001/13; 2.050,00
TOTAL 2.050,00 2.050,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.050,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.