Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: HT INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5655 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Administração |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAIS DE CONSUMO T.I PARA CENTRO ADMINISTRATIVO
TONER BROTHER TN2340 |
95,00 |
95,00 |
2.00 |
MOUSE SEM FIO |
95,00 |
190,00 |
1.00 |
MOUSE PAD |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2025 |
MATERIAIS DE CONSUMO T.I PARA CENTRO ADMINISTRATIVO
TONER BROTHER TN2340 MOUSE SEM FIO MOUSE PAD |
315,00 |
|
|
TOTAL |
315,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
315,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.