Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5693 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO TEXSA SINTETICO 5W40 1L - AMBULANCIA - JAH6G45 - SEC DE SAUDE. |
49,99 |
249,95 |
2.00 |
WENDT FLUIDO PARA RADIADOR |
14,99 |
29,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO TEXSA SINTETICO 5W40 1L - AMBULANCIA - JAH6G45 - SEC DE SAUDE. WENDT FLUIDO PARA RADIADOR |
279,93 |
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20/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/9616;
REF. EMPENHO 5693/2025
7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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279,93 |
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TOTAL |
279,93 |
279,93 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
279,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.