Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5700 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 151.93 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ESCAVADEIRA MINE LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA |
6,40 |
972,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ESCAVADEIRA MINE LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA |
972,32 |
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| 20/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/9627;
REF. EMPENHO 5700/2025
7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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972,32 |
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| 22/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5700/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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972,32 |
| TOTAL |
972,32 |
972,32 |
972,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.