Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: HT INFORMATICA LTDA |
Número do empenho: | 5716 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 56 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PARA O CRAS,SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL,CENTRODE REFERENCIA DA MULHER E CONSELHO TUTELAR. CONSISTINDO EMMANUTENÇÃO DOSSITESOFICIAIS,ASSISTENCIA TECNICA EM MICROS COMPUTADORES,IMPRESSORAS, COPIADORAS,DATA SHOW, NOTEBOOKS, REDE E SEUS COMPONENTES, ENGLOBANDO REPOSIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORA, TANTO OS DO PATRIMONIO COMO OS QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS | 1.000,00 | 5.000,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/08/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PARA O CRAS,SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL,CENTRODE REFERENCIA DA MULHER E CONSELHO TUTELAR. CONSISTINDO EMMANUTENÇÃO DOSSITESOFICIAIS,ASSISTENCIA TECNICA EM MICROS COMPUTADORES,IMPRESSORAS, COPIADORAS,DATA SHOW, NOTEBOOKS, REDE E SEUS COMPONENTES, ENGLOBANDO REPOSIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORA, TANTO OS DO PATRIMONIO COMO OS QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS | 5.000,00 | ||
20/08/2025 | Conforme DANFE Nº E/18; REF. EMPENHO 5716/2025 11016 - HT INFORMATICA LTDA | 1.000,00 | ||
TOTAL | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 5.000,00 |