Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5829 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CAL HIDRATADO |
18,90 |
94,50 |
13.00 |
FERRO VERGALHÃO 4,2 MMX12 MT |
14,00 |
182,00 |
9.00 |
FERRO VERGALHAO 8 MM 12 MT |
36,50 |
328,50 |
500.00 |
TIJOLO MACICO
Finalidade: parque de rodeios - piquete amigos do laço |
0,95 |
475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2025 |
CAL HIDRATADO FERRO VERGALHÃO 4,2 MMX12 MT FERRO VERGALHAO 8 MM 12 MT TIJOLO MACICO
Finalidade: parque de rodeios - piquete amigos do laço |
1.080,00 |
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TOTAL |
1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.080,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.