Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS MES 02-2025 |
3.000,48 |
|
|
03/02/2025 |
Referente à Férias mês 01/2025. |
|
3.000,48 |
|
03/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. |
|
|
6,90 |
03/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. |
|
|
9,36 |
03/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. |
|
|
18,00 |
03/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. |
|
|
131,06 |
03/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. |
|
|
252,04 |
03/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. |
|
|
544,85 |
10/02/2025 |
Pagamento de Empenho 584/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.038,27 |
TOTAL |
3.000,48 |
3.000,48 |
3.000,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.