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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5892 Data de lançamento: 12/08/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio ao Ensino Superior
Conta de Despesa: 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES QUE FAZEM PARTE DA ASSOCIAÇÃO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO EM ANEXO: REFERENTE AO MES DE MAIO 10.165,91 10.165,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2025 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES QUE FAZEM PARTE DA ASSOCIAÇÃO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO EM ANEXO: REFERENTE AO MES DE MAIO 10.165,91
12/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/803; REF. EMPENHO 5892/2025 4284 - ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS 10.165,91
TOTAL 10.165,91 10.165,91 0,00
SALDO A PAGAR 10.165,91
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.