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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5898 Data de lançamento: 13/08/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio ao Ensino Superior
Conta de Despesa: 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTE EDINEIA DOS SANTOS BRIZOLLA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO E RECIBOS EM ANEXO. MESES DE REF 03/2025; 04/2025; 05/2025 e 06/2025. 319,39 1.277,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2025 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTE EDINEIA DOS SANTOS BRIZOLLA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO E RECIBOS EM ANEXO. MESES DE REF 03/2025; 04/2025; 05/2025 e 06/2025. 1.277,56
13/08/2025 Conforme Recibo Nº 032025; 042025; 052025; 062025; REF. EMPENHO 5898/2025 10719 - JOEL DE LIMA DA SILVA 1.277,56
TOTAL 1.277,56 1.277,56 0,00
SALDO A PAGAR 1.277,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.