| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 5954 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 13/08/2025 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 5953 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA UNO MILLE FIRE FLEX PLACA EIT2158 LOTADO NA SEC DE OBRAS. | 0,60 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9669; REF. EMPENHO 5954/2025 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 0,60 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 5954/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,60 | ||
| TOTAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||