Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5998 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA - VEICULO VAN - JBW1L38 - CONDUTOR MATHEUS DA SILVA SANTOS |
78,10 |
78,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA - VEICULO VAN - JBW1L38 - CONDUTOR MATHEUS DA SILVA SANTOS |
78,10 |
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18/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA - VEICULO VAN - JBW1L38 - CONDUTOR MATHEUS DA SILVA SANTOS - GUIDA DE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO
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78,10 |
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18/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5998/2025
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - 9897 |
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78,10 |
TOTAL |
78,10 |
78,10 |
78,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.