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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6010 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Finalidade: CRONOS JDF-9H37 OLEO 0W20 PREMIUM 65,00 260,00
1.00 FILTRO OLEO 79,70 79,70
1.00 FILTRO AR CONDICIONADO 87,49 87,49
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 96,80 96,80
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 37,27 37,27
4.00 VELA IGNICAO 189,17 756,68
1.00 LIMPADOR SISTEM 55,00 55,00
1.00 KIT CAR COMPLETO (DESINGRIPANTE, GRAXA E SILICONE) 76,41 76,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 Finalidade: CRONOS JDF-9H37 OLEO 0W20 PREMIUM FILTRO OLEO FILTRO AR CONDICIONADO ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COMBUSTIVEL VELA IGNICAO LIMPADOR SISTEM KIT CAR COMPLETO (DESINGRIPANTE, GRAXA E SILICONE) 1.449,35
TOTAL 1.449,35 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.449,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.