Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6027 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ALTAIR BINELO BRIZOLLA. CONFORME MEMORANDO SMEC EM ANEXO |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ALTAIR BINELO BRIZOLLA. CONFORME MEMORANDO SMEC EM ANEXO |
135,00 |
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| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/19353; 002/17697; 002/17843;
REF. EMPENHO 6027/2025
6454 - ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
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135,00 |
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| 29/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6027/2025
ALTAIR BINELO BRIZOLLA - 6454 |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.