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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 6095 Data de lançamento: 20/08/2025
Tipo de empenho: INSS Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAG. MES 08/2025. 0,00 942,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2025 INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAG. MES 08/2025. 942,84
20/08/2025 folha mes 08/2025 942,84
20/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 5 265,48
19/09/2025 Pagamento de Empenho 6095/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 677,36
TOTAL 942,84 942,84 942,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 20/08/2025 265,48 Lançada
TOTAL   265,48