Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAG. MES 08/2025. |
99.836,14 |
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| 20/08/2025 |
folha mes 08/2025 |
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99.836,14 |
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| 20/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE - DEPENDENTE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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257,49 |
| 20/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE - CONJUGE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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272,55 |
| 20/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIM. DO SAL. MIN. ALICE ESTHER KONIG, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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303,60 |
| 20/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIM. DO SAL. MIN. MARCO ANTONIO BUENO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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683,10 |
| 20/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENS. ALIM. JUD. LIQUIDO AMANDA PAIVA MARTINELLI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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718,97 |
| 20/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.001,28 |
| 20/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.159,08 |
| 20/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2.506,70 |
| 20/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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6.034,20 |
| 20/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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7.578,94 |
| 20/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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8.421,24 |
| 20/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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11.417,73 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6121/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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59.481,26 |
| TOTAL |
99.836,14 |
99.836,14 |
99.836,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |