Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6157 |
Data de lançamento: |
20/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Administração |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Revitalização, Construção e Reforma de Edificações de Uso Público |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.50 |
PORCELANATO - PORCELANATO |
79,00 |
987,50 |
29.00 |
PISO CERAMICO |
29,00 |
841,00 |
20.00 |
ARGAMASSA |
16,90 |
338,00 |
14.00 |
ARGAMASSA AC III PARA ACETAMENTO DE PISO
Finalidade: PARA CENTRO CULTURAL |
27,90 |
390,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2025 |
PORCELANATO - PORCELANATO PISO CERAMICO ARGAMASSA ARGAMASSA AC III PARA ACETAMENTO DE PISO
Finalidade: PARA CENTRO CULTURAL |
2.557,10 |
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02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/43299266;
REF. EMPENHO 6157/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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2.557,10 |
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12/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.557,10 |
TOTAL |
2.557,10 |
2.557,10 |
2.557,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.